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沅陵县交通运输局2018年部门预算编制说明

作者: 来源: 时间:2018年04月19日 点击:277 【字体:

沅陵县交通运输局2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是:贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输规划和管理、指导全县交通运输有关体制改革工作、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门预算位构成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位为:沅陵县交通运输局本级

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围局机关。收入指一般公共预算拨款;支出指局机关基本支出和项目支出。

1.收入预算。2018年年初预算522.35万元,上年结转243万元。可用财力765.35万元。比2017年减少396.54万元,主要是其他收入的减少。

2.支出预算。2018年年初预算763.35万元,其中,基本支出617.25万元,项目支出146.1万元。比2017年减少396.54万元,主要四其他收入的减少,支出相应的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入522.35万元,具体安排情况如下:

1.基本支出。2018年年初预算数为376.25万元(党建经费3万元),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2018年年初预算数为146.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,具体项目情况说明如下:

1:战备办项目:30000元,主要依据上级要求,配置专人专款,拟订县有关国防交通工作,为全县的军事行动和其他紧急任务组织交通保障。

2:村安全专干项目:45000元,主要依据上级要求,涉水乡镇行政村明确1名村安全专干,年工资360元,共计126名,确保行政村渡口安全运行.

3:城区码头所专项:986000元,属差额拨款事业单位,现有职工27人,主要负责县城区码头货客运管理及岸坡、水域保洁等工作。

4、局机关特定项目:400000元,主要用于弥补局机关办公经费的不足,保证日常工作正常进行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关运行经费176.35万元,比2017年预算增加8.25万元,上升4.6%。主要原因人员有所增加,公务人员差旅费增高,使机关运行经费略有上升。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2018年“三公”经费预算数14万元,其中公务接待费8万元,公务用车购置及运行费6万元,无公务用车购置和运行费,无因公出国(境)费。“三公”经费相对上年度均有所下降,公务接待费减少的原因是严格按照省、市、县里的要求执行,厉行节约、控制公务接待、按标准接待,压缩“三公”经费支出,使我局“三公”经费执行情况较好。

3、政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算。

4、公开表格31张。

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表交通局

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责任编辑:颜彦

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