沅陵县环境卫生管理所2018年部门预算编制说明
沅陵县环境卫生管理所2018年部门预算编制说明
一、2018年部门主要职责
沅陵县环境卫生管理所服务于社会的公益性事业单位,为县城城市环境卫生提供保障。主要职能有:1、城市市容环境卫生管理;2、城市公共清扫、清运、保洁;3、城市清洗、洒水降尘;4、公共废弃物无害化处理;5、垃圾无害化处理场的生产运行及管理。
二、部门设置和人员情况
本部门由一个全额拨款事业单位(沅陵县环境卫生管理所)组成。
编制情况和实有人员情况:现实有人员461人,其中:核定全额事业编制46名,人事代理人员26人,公益性岗位70人,临时人员230人,退休人员89人。
三、部门收支概况
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目的反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指本所人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;项目支出是指专项业务工作的经费支出。
(一)收入预算说明
2018年预算数2232.31万元,其中:经费拨款1552.31万元,非税收入380万元,其他资金300万元。比去年减少541.01万元,由于2018年创建经费减少。
(二)支出预算说明
2018年支出预算为2232.31万元。其中基本支出1054.11万元,项目支出1178.2万元。
2018年年初基本预算数为1054.11万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括1、工资与福利支出727.37万元;2、商品和服务支出62.2万元;3、对个人及家庭补助支出264.54万元。
按项目支出类目类别:1、道路清扫为642.11万元;2、城区果皮箱内胆为10万元;3、垃圾场为100万元;4、流动摊点垃圾处理为79万元;5、特定义项目105.6万元;6、垃圾场防渗工程10.5万元;创建项目231万元。比去年减少538万元,由于2018创建经费减少。
一般公共预算拨款支出预算2018年一般公共预算财政拨款收入1932.31万元,具体安排情况如下:
1.基本支出。2018年年初预算数为985.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中党建工作经费为5.3万元,用于会议费、培训费等开支。
2.项目支出。2018年年初预算数为947.21万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。其中:道路清扫支出642.11万元,主要用于临时工工资等方面;、垃圾场支出100万元,主要用于垃圾场临时工资、维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费1054.11万元,无变化。
2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。
2018年度下达公务接待指标8万元,减少1万元,2018年下达车辆运行指标为零,车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。 主要是强化资金管理,严格规范公务接待,严格控制规模和标准,严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定,确保“三公经费”保持零增长。
3、政府采购情况
2018年采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元.
4、公开表格31张。
按公开要求,本次应公开31张表,其中2018年预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。
国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年环卫所部门预算公开表
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