沅陵县公安局交警大队2016年部门决算编制说明
- 沅陵县交警大队概况
(一)主要职能及单位机购情况
贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;加强道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策;抓好道路交通管理各项基础设施建设;加强道路巡逻,及时发现和查处各类交通违法行为;纠正交通违章,加强道路交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生;加强交通事故的现场勘查和处理;加强交通事故逃逸案件的侦破工作;做好管理权限内的机动车注册登记和驾驶员考试管理工作;搞好交通特殊勤务和交通警卫;维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通;制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子;承办县人民政府和上级相关部门交办的其他事项。
本部门由1个行政单位组成,下设8个乡中队,我队编制人数为35人,实有人数144人,其中在职23人,退休人员6人(其中提前退休4人),交通协警93人。临时人员22人。
(二)部门决算单位;交警大队本级
二.2016年度部门决算表
(公开表格附后)
三、2016年部门决算情况说明
(一)年度收支决算情况
1、年度收入支出决算总体情况说明
交警大队2016年总收入1178.90万元、支出976.59万元、结余202.31万元。
2、年度收入决算情况说明
本年收入共计1178.9万元。
3、年度支出决算情况说明
本年共支出976.59万元、基本支出976.59万元。其中工资福利支出674.3万元.
商品和服务支出185.42万元。对个人和家庭补助55.71万元、其他资本性支出61.16万元。
4、年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
交警大队2016年财政拨收入1178.9万元、与上年度相比、收入有所增加;因工资调整及
增加交通协管员22人,因此增加协警经费。
(二)年度三公决算情况
2016年度三公经费预算数156万元。决算数105.39万元;其中公务用车购置及运行维护费96.06万元、公务接待费9.33万元。支出较上年减少。减少原因主要是公务接待减少,在接待工作中严格执行中央八项、省委九项规定。公务接待费9.33万元,公务用车运行维护费96.06万元。公务接待费年初预算指标是442000元,公务用车运行维护费年初预算指标是960000元,均没有超标,主要是强化资金管理,严格规范公务接待,严格控制规模和标准,严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定,确保“三公经费”保持零增长。
(三)部门决算编报工作取得的成效、存在的问题及建议
交警大队将进一步做好部门决算工作,同时积极努力,扎实推进,不断探索与公安交警业务活动特点相适应的绩效评估方法。深入学习,制定相关工作方案,堆进部门决算管理工作水平上一新台阶。
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